Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia Tele2 15 września 2008 r., Nowa Netia rozpoczęła wprowadzanie szeroko zakrojonego projektu integracji, a także zaktualizowała plany finansowe dla Grupy Netia.
„Dzięki skutecznie realizowanej strategii, ale i przejęciu Tele2 już w 2010 r. osiągniemy zysk netto, czyli szybciej niż to pierwotnie zakładaliśmy. Pozycja rynkowa Netii, jako lidera alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych została istotnie wzmocniona w wyniku przejęcia Tele2. Pod względem przychodów Netia jest trzy razy większa, niż drugi alternatywny telekom w Polsce.” – powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.
W prognozie na 2008 rok zwiększyła się m.in. prognoza przychodów, zaktualizowana do 1 080 mln PLN oraz EBIDTA – podniesiona z 125 do 145 mln PLN. Zaktualizowana przewidywana liczba klientów usług głosowych wynosi 1 080 000, a liczba klientów szerokopasmowego Internetu wynosi 400 000. Podtrzymane zostały szacunki dotyczące rocznych efektów synergii w związku z połączeniem z Tele2 w kwocie co najmniej 30 mln PLN. Większość z nich zostanie osiągnięta w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zamknięcia transakcji.
W prognozie na rok 2009 Netia określiła swoje przychody na poziomie 1 500 mln PLN oraz zwiększoną o 55 procent względem poprzedniego roku marżę EBIDTA – w wysokości 225 mln PLN. Przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 280 mln PLN, a nakłady na przejęcia sieci ethernetowych – 75 mln PLN.
W prognozie średnioterminowej roczny wzrost przychodów wynosi 5-10 procent. Marża EBIDTA na poziomie 20 procent zostanie osiągnięta w 2010 roku, a na poziomie 25 procent – w 2012 roku. Zysk netto oraz dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych zostaną uzyskane w 2010 roku. Na 2011 rok prognozowany jest spadek relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów do 15% w roku. Zaktualizowany również został termin osiągnięcia liczby miliona klientów usług szerokopasmowych – na 2012 rok.